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焦作师范高等专科学校审计学
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下列情况通常表明内部控制存在重大缺陷的有( )
A.注册会计师在审计工作中发现了重大错报,而被审计单位的内部控制没有发现这些重大错报
B.控制环境薄弱
C.存在高层舞弊迹象
D.现金出纳与银行出纳为同一人
答案是:
参考答案:ABC
出自
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焦作师范高等专科学校审计学
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本题添加时间:2023/4/3 12:59:00
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∴
查证银行存款是否存在的重要程序有( ) A.检查银行存款余额调节表 B.实施分析程序 C.函证银行存款余额 D.抽查原始凭证
∴
下列属于采购与付款循环的审计科目有( ) A.固定资产 B.应付账款 C.在建工程 D.累计折旧
∴
下列有关审计证据可靠性的表述,注册会计师认同的是( ) A.书面证据与实物证据相比是一种辅助证据,可靠性较弱 B.内部证据在外部流转并获得其他单位承认,则具有较强的可靠性 C.被审计单位管理当局声明书,有助于审计结论的形
∴
为了使应付账款的截止测试审计程序更为有效,审计人员最好( ) A.将应付账款的截止测试与存货的实地盘点结合起来 B.核对购货发票与截止测试报告 C.核对购货发票与客户对账单 D.将应付账款的函证与截止测试结合起来
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