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山西财经大学审计学原理
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在下列内部审计机构设置的不同体制中,独立性最弱的是:()
A. 监事会或审计委员会领导体制
B. 总经理领导体制
C. 财务副总经理领导体制
D. 董事会领导体制
答案是:
答案:C
出自
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本题添加时间:2023/4/3 12:59:00
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为了确保年度内所有发出的货物均已开具发票,审计人员应从中抽取样本并与相关发票核对的样本总体是: ( ) A. 当年的销售合同 B. 当年的发运单 C. 当年的销货单 D. 当年的订购单
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在对资产负债表进行审计时,下列属于审计人员应执行的内部控制测试程序是: ( ) A. 检查编制资产负债表的各环节、各岗位责任制的健全性和严密性 B. 审查资产负债表编制方法的合规性 C. 审阅资产负债表的格式 D. 审查资产负债表所
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审计人员参加现金盘点后,应与审计人员共同在“库存现金盘点表”上签字的人员是: ( ) A. 会计员和出纳员 B. 出纳员和会计主管 C. 会计主管和总经理 D. 出纳员和总经理
∴
注册会计师在对许多重要项目无法实施必要的审计程序,或者无法获取必要的审计证据,从而无法就会计报表的整体作出评价时,应出具的审计意见类型是: ( ) A. 无法表示意见 B. 保留意见 C. 否定意见 D. 增加说明段的无保留意见
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