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三门峡职业技术学院审计基础与实务
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被审计单位内部控制设置比较健全,并且有效执行,应将其内部控制风险评估为(4.0分)
A: 低
B: 中
C: 高
D: 无风险
答案是:
A
出自
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三门峡职业技术学院审计基础与实务
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本题添加时间:2024/4/11 13:03:00
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∴
审计人员在评价合并财务报表合并范围的正确性时,应当把握的关键标准是母公司对被投资单位是否拥有(3.0分) A: 监督权 B: 管理权 C: 控制权 D: 检查权
∴
员工未经批准就购置个人用品违背了采购与付款循环的()认定(3.0分) A: 发生 B: 完整性 C: 计价和分摊 D: 截止
∴
下列各项中,不属于应收票据贴现审查内容的是(3.0分) A: 票据贴现款项是否及时足额入账 B: 票据贴现金额计算是否正确 C: 已贴现票据到期发生拒付是否及时做出账务处理 D: 票据登记簿是否由专人保管
∴
下列不属于内部控制的局限性的是(3.0分) A: 内部控制的设置和运行受制于成本效益原则 B: 内部控制针对常规业务活动和重大的非常规业务活动而设置 C: 即使是设置完善的内部控制,也可能因有关人员的疏忽、误解和判断错误而失效 D:
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