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三门峡职业技术学院审计基础与实务
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下列不属于内部控制的局限性的是(3.0分)
A: 内部控制的设置和运行受制于成本效益原则
B: 内部控制针对常规业务活动和重大的非常规业务活动而设置
C: 即使是设置完善的内部控制,也可能因有关人员的疏忽、误解和判断错误而失效
D: 内部控制可能因有关人员相互勾结、内外串通而失效
答案是:
B
出自
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三门峡职业技术学院审计基础与实务
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本题添加时间:2024/4/11 13:03:00
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∴
在询问关联方关系时,下列组织或人员中,注册会计师的询问对象通常不包括的是(3.0分) A: 内部审计人员 B: 董事会成员 C: 证券监管机构 D: 内部法律顾问
∴
对计划、预算和决策进行审查,包括对被审计单位的计划、方案和预算的编制、投资方案的选择、经营决策的制定及其可行性研究报告等进行审查的审计是(3.0分) A: 详细审计 B: 事前审计 C: 事中审计 D: 局部审计
∴
如果认为财务报表存在重大错报但影响不具有广泛性,社会审计人员应当发表的审计意见是(3.0分) A: 保留意见 B: 无保留意见 C: 无法表示意见 D: 否定意见
∴
下列各项中,与审计抽样所需样本量呈反向关系的是(3.0分) A: 总体容量 B: 总体项目差异 C: 审计结论的精确限度 D: 审计结论的可靠性程度
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